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  • 申報營業稅時(5-6月)登打時將賣方統編打錯,這期(7-8)有張進折,才發現? 如何更正,有罰則?
  • 申報營業稅時(5-6月)登打時將賣方統編打錯,這期(7-8)有張進折,才發現? 如何更正,有罰則?

  • Q:問各位前輩,申報營業稅時(5-6月)登打時將賣方統編打錯了,這期(7-8)有張進折,才發現到。
    我該怎麼更正呢?
    出示一張說明書到國稅?然後15號在申報這期的進折?
    這會有罰緩嗎?
  • 姓名:方先生/小姐
  • 行業別:批發及零售業
  • 區域:桃園市
  • 詢問日期:2025-09-16
  • 點閱次數:268
  • 會計師回覆#1
  • 胡宗奇

    胡宗奇

    榮譽會計師

    A:您好:

    進項折讓原則上應當期申報,當初進項發票如發票開立本身無誤,僅為登打錯誤,國稅局應會交查異常,說明一下即可

    (針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(114年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題。
    因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可申請現場/視訊諮詢及進階診斷服務,請洽執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
    想了解企業本身財務能力嗎?財務能力等級問卷可以協助您檢視企業自身財務能力,請點選下列網址獲得您專屬的財會能力建議 https://forms.gle/Ab9QJeydWkjstnaFA

  • 回覆日期2025-09-16
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